C.I.G. |
Oggetto |
Scelta Contraente |
Aggiudicatario |
Importo di aggiudicazione |
Importo liquidato |
Partecipanti |
Data Inizio |
Data Ultimazione |
Z01269B72C |
Contratto assistenza informatica dal 01-12-2018 al 30-11-2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00637000324 IS COPY srl |
1900.00 |
1900.00 |
|
2019-01-03 |
2019-10-15 |
Z0127D91EC |
B.O. 51 - Acquisto materiale di cancelleria per Segreteria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.a. |
136.75 |
136.75 |
- 00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.a.
|
2019-04-02 |
2019-04-30 |
Z0D279F4A7 |
B.O. 38 - acquisto contenitori per sc. Pertini LR 10-88 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
07628951001 BRICOFER ITALIA S.P.A. |
39.30 |
0.00 |
- 07628951001 BRICOFER ITALIA S.P.A.
|
2019-03-18 |
|
Z1028A669D |
B.O. 88 - Acquisto buoni per alunni meritevoli |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01162670325 LIBRERIA LOVAT TRIESTE DON S.R.L. |
350.00 |
350.00 |
- 01162670325 LIBRERIA LOVAT TRIESTE DON S.R.L.
|
2019-05-31 |
2019-06-10 |
Z12298B148 |
Servizio di post scuola a.s. 2019-2020 sc. Pertini |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00730470325 LA QUERCIA Soc. Cooperativa Sociale |
7580.00 |
2526.66 |
- 00730470325 LA QUERCIA Soc. Cooperativa Sociale
|
2019-08-28 |
|
Z1526AA008 |
B.O. 8 - Rinnovo certificato di firma digitale |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01818840439 Madisoft S.p.A. |
100.00 |
100.00 |
- 01818840439 Madisoft S.p.A.
|
2019-01-15 |
2019-05-15 |
Z162893B3A |
B.O. 85 - rinnovo registro elettronico e segreteria digitale |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01818840439 Madisoft S.p.A. |
2400.00 |
2400.00 |
- 01818840439 Madisoft S.p.A.
|
2019-05-27 |
2019-11-05 |
Z17278DFEA |
B.O. 33 - Noleggio pullman per uscite didattiche di aprile, maggio e giugno sc. Pertini e sc. Collodi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00977240324 TRIESTE TRASPORTI S.P.A. |
1325.48 |
1325.48 |
- 00977240324 TRIESTE TRASPORTI S.P.A.
|
2019-03-13 |
2019-07-01 |
Z172807152 |
B.O. 66 - acquisto t-shirt per campionati studenteschi fase regionale |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00577670326 Intergrafica Pubb. di Novacco R. & C. SNC |
845.00 |
845.00 |
- 00577670326 Intergrafica Pubb. di Novacco R. & C. SNC
|
2019-04-12 |
2019-06-28 |
Z1A26B58BA |
B.O. 7 - Contratto spettacolo teatrale scuola Materna dd. 28-1-19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
08394320967 Smart Soc. Coop. |
400.00 |
400.00 |
- 08394320967 Smart Soc. Coop.
|
2019-01-15 |
2019-02-15 |
Z1C2792DBD |
B.O. 35 - Noleggio pullman dd. 29-03-19 TS-UD AR fase regionale di Basket campionati studenteschi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02533960304 F.lli Cogoi s.a.s. di Nevio Cogoi & C. |
404.55 |
404.55 |
- 02533960304 F.lli Cogoi s.a.s. di Nevio Cogoi & C.
|
2019-03-14 |
2019-04-30 |
Z1F27C8C61 |
Noleggio pullman dd. 06/05/19 TS-UD AR fase regionale di Rugby per campionati studenteschi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02533960304 F.lli Cogoi s.a.s. di Nevio Cogoi & C. |
367.76 |
367.76 |
- 02533960304 F.lli Cogoi s.a.s. di Nevio Cogoi & C.
|
2019-03-28 |
2019-05-15 |
Z222A186A2 |
B.O. 107 - rinnovo abbonamento ADSL scuola Collodi via S. Pasquale, 95 dal 02-10-19 al 01-10-20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02487230126 EOLO SPA |
315.00 |
315.00 |
|
2019-10-16 |
2019-11-05 |
Z28287AD1B |
B.O. 82 - Acquisto targa per progetto Amo le Scienze |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CCCPLA66B26L424W CECCHINI INCISIONI di Cecchini Paolo |
18.85 |
18.85 |
- CCCPLA66B26L424W CECCHINI INCISIONI di Cecchini Paolo
|
2019-05-20 |
2019-05-24 |
Z2924CA75F |
B.O. 126 - Mensa a.s. 2018-19 sc. Collodi e Pertini |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00311310379 Camst Soc. Coop a r.l. |
15923.60 |
15923.60 |
- 00311310379 Camst Soc. Coop a r.l.
|
2018-09-04 |
2019-07-11 |
Z2A285D8FB |
B.O. 80 - noleggio pullman dd. 29-05-19 TS-Majano - fase regionale di Atletica Leggera 1 grado |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02533960304 F.lli Cogoi s.a.s. di Nevio Cogoi & C. |
404.54 |
404.54 |
- 02533960304 F.lli Cogoi s.a.s. di Nevio Cogoi & C.
|
2019-05-13 |
2019-06-18 |
Z2A2B0CFE1 |
B.O. 127 - Buoni spesa per progetto cucina per alunni H |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00051560324 Zazzeron Supermercati S.r.l. |
300.00 |
0.00 |
- 00051560324 Zazzeron Supermercati S.r.l.
|
2019-12-09 |
|
Z302884641 |
B.O. 83 - GDPR Responsabile Privacy |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
10835430967 Capital Security Srls |
450.00 |
450.00 |
- 10835430967 Capital Security Srls
|
2019-05-22 |
2019-07-11 |
Z322662EA9 |
B.O. 175 - Acquisto libri per alunni H sc. Pertini |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01162670325 LIBRERIA LOVAT TRIESTE DON S.R.L. |
16.56 |
16.56 |
- 01162670325 LIBRERIA LOVAT TRIESTE DON S.R.L.
|
2018-12-18 |
2019-01-25 |
Z3628ADBBA |
B.O. 89 - Acqusito medaglie per premiazione alunni sc. Rismondo |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
GNCSFN83R13L424Q GIEFFECI di Stefano Gionchetti |
170.80 |
170.80 |
- GNCSFN83R13L424Q GIEFFECI di Stefano Gionchetti
|
2019-06-04 |
2019-06-18 |
Z3727A3FB4 |
B.O. 39 - acquisto materiale didattico LR 10-88 Sc. Rismondo |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02706260169 M.A.D. Apparecchiature scientifiche srl |
145.10 |
145.10 |
- 02706260169 M.A.D. Apparecchiature scientifiche srl
|
2019-03-19 |
2019-04-12 |
Z3A2832DFC |
B.O. 73 - Rinnovo abbonamento Amministrare la scuola anno 2019 cod. cliente 549 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
07009890018 EUROEDIZIONI TORINO SRL |
80.00 |
80.00 |
- 07009890018 EUROEDIZIONI TORINO SRL
|
2019-04-30 |
2019-05-15 |
Z3C11EF716 |
Noleggio fotocopiatrici per scuola Pertini e Collodi periodo dal 01/03/2015 al 28/02/2016 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02298700010 OLIVETTI SPA |
10680.00 |
9475.53 |
|
2015-01-08 |
|
Z3E2757BED |
B.O. 20 - visita guidata allo Speleovivarium dd. 21-03-19 Sc. Pertini cl. 4AB |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00951840321 Interland Consorzio per l'interg. e il lavoro coop |
105.71 |
105.71 |
- 00951840321 Interland Consorzio per l'interg. e il lavoro coop
|
2019-02-27 |
2019-04-12 |
Z4026CA58B |
B.O. 5 - Noleggio pullman AR per settimana bianca a Piancavallo dal 25-2-19 al 01-03-19 sc. Rismondo classi prime |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00150509990 NOMAGO D.O.O. |
1501.43 |
1501.43 |
- 00150509990 NOMAGO D.O.O.
|
2019-01-15 |
2019-03-28 |
Z422B0CC8B |
B.O. 128 - Visita guidata dd. 05-02-2020 Padova sc. Rismondo cl. 3E |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
04762680280 Palazzo della Salute srl |
248.00 |
0.00 |
- 04762680280 Palazzo della Salute srl
|
2019-12-09 |
|
Z4325C3147 |
B.O. 158 - Noleggio scuolabus dd. 21-02-19 Teatro Verdi sc. Pertini cl. 1AB |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00977240324 TRIESTE TRASPORTI S.P.A. |
128.00 |
128.00 |
- 00977240324 TRIESTE TRASPORTI S.P.A.
|
2018-11-15 |
2019-03-08 |
Z452852ECB |
B.O. 77 - noleggio scuolabus dd. 20-5-19 Teatro Rossetti gruppo vocale |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00977240324 TRIESTE TRASPORTI S.P.A. |
96.00 |
96.00 |
- 00977240324 TRIESTE TRASPORTI S.P.A.
|
2019-05-09 |
2019-06-10 |
Z47262D873 |
CIG Z47262D873 - polizza 28621 I.C. Iqbal Masih - assicurazione integrativa periodo dal 29-11-2018 al 29-11-2019 personale e alunni |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
08037550962 AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA |
1328.00 |
1328.00 |
- 08037550962 AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA
|
2018-11-21 |
2019-01-18 |
Z4726CB819 |
B.O. 6 - Noleggio pullman AR dd. 31-01-19 Casarsa della Delizia - fase regionale di corsa campestre per Campionati Studenteschi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02533960304 F.lli Cogoi s.a.s. di Nevio Cogoi & C. |
809.09 |
809.09 |
- 02533960304 F.lli Cogoi s.a.s. di Nevio Cogoi & C.
|
2019-01-15 |
2019-02-15 |
Z4828C8F01 |
B.O. 92 - Acquisto libri sc. Pertini |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01162670325 LIBRERIA LOVAT TRIESTE DON S.R.L. |
151.76 |
151.76 |
- 01162670325 LIBRERIA LOVAT TRIESTE DON S.R.L.
|
2019-06-11 |
2019-06-18 |
Z492A48BF3 |
B.O. 108 Ferrari - acquisto PC e notebook |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02138390360 Ferrari Giovanni Computers s.r.l. |
4456.00 |
4456.00 |
- 02138390360 Ferrari Giovanni Computers s.r.l.
|
2019-10-22 |
2019-12-13 |
Z4B2A07B3B |
Noleggio scuolabus dd. 06, 21, 26-11-2019 sc. Collodi cl. quarte e terze |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00977240324 TRIESTE TRASPORTI S.P.A. |
6660.00 |
1750.00 |
- 00977240324 TRIESTE TRASPORTI S.P.A.
|
2019-10-04 |
|
Z5027131C0 |
B.O. 13 - acquisto licenze antivirus illimitate per 3 anni |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00541910311 Aurora Computers S.r.l. |
469.70 |
469.70 |
- 00541910311 Aurora Computers S.r.l.
|
2019-02-08 |
2019-03-08 |
Z5128F6118 |
B.O. 96 - acquisto PC portatile per sc. Collodi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
14197361000 Gruppo Galagant srl |
1647.56 |
1647.56 |
- 14197361000 Gruppo Galagant srl
|
2019-06-25 |
2019-07-03 |
Z5526C8DCA |
B.O. 3 - Acquisto pacchetto pediatrico |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01012570311 M.D.S. di Moretti Claudio & C. S.a.s. |
168.00 |
168.00 |
- 01012570311 M.D.S. di Moretti Claudio & C. S.a.s.
|
2019-01-03 |
2019-03-15 |
Z582865CFF |
Fase regionale di Vela - pasto atleti e organizzazione 10-5-19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
KRZLSS53T28L424J Krizman Alessio |
445.45 |
445.45 |
- KRZLSS53T28L424J Krizman Alessio
|
2019-05-13 |
2019-07-11 |
Z592634636 |
B.O. 172 - Acquisto libri per alunni disabili |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01063120222 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.a. |
53.55 |
53.55 |
- 01063120222 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.a.
|
2018-12-11 |
2019-01-18 |
Z5A25FA9E6 |
B.O. 165 Pc per Infanzia pił cartucce |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02024370781 INFOTEL S.A.S. di DODARO Raffaello & C. |
1750.00 |
1750.00 |
- 02024370781 INFOTEL S.A.S. di DODARO Raffaello & C.
|
2018-11-28 |
2019-01-18 |
Z5B28A3828 |
B.O. 87 - acquisto coppe per giochi matematici |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CCCPLA66B26L424W CECCHINI INCISIONI di Cecchini Paolo |
65.25 |
65.25 |
- CCCPLA66B26L424W CECCHINI INCISIONI di Cecchini Paolo
|
2019-05-30 |
2019-06-18 |
Z5E2A64AD2 |
B.O. 110 - acquisto soffiatore per Istituto |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RSIGDN47P22Z118M Giordano Riosa |
196.72 |
196.72 |
- RSIGDN47P22Z118M Giordano Riosa
|
2019-10-29 |
2019-12-06 |
Z6027F2502 |
B.O. 62 - acquisto materiale didattico sc. Pertini progetto orto |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. |
82.58 |
82.58 |
- 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.
|
2019-04-08 |
2019-05-07 |
Z63281C089 |
B.O. 71 - Noleggio pullman dd. 13-05-19 Trieste-Coseano - Rally matematico - sc. Pertini cl. 3AB |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00150509990 NOMAGO D.O.O. |
416.53 |
416.53 |
- 00150509990 NOMAGO D.O.O.
|
2019-04-18 |
2019-06-18 |
Z6628CBA63 |
B.O. 93 - Acquisto materiale per sc. Pertini LR 10-88 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
11574560154 IKEA Italia Retail Srl |
81.81 |
0.00 |
- 11574560154 IKEA Italia Retail Srl
|
2019-06-11 |
|
Z6728AE7F4 |
B.O. 90 - Buoni per alunni meritevoli |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
10027720159 SPORTLER S.P.A. |
100.00 |
100.00 |
- 10027720159 SPORTLER S.P.A.
|
2019-06-04 |
2019-06-28 |
Z672A4E279 |
B.O. 111 - Rinnovo canone Axios 2019-20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01252320930 Prysma srl |
805.00 |
0.00 |
|
2019-11-06 |
|
Z6A261A04A |
B.O. 166 - premiazioni per cerimonia finale dell'attivitą sportiva scolastica a.s. 2017-18 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PLOSFN65R05L424L Vip Agency di Stefano Polo |
423.45 |
423.45 |
- PLOSFN65R05L424L Vip Agency di Stefano Polo
|
2018-12-04 |
2019-01-18 |
Z6E27D2BEB |
B.O. 52 - Materiale sportivo per campionati studenteschi fase regionale |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00577670326 Intergrafica Pubb. di Novacco R. & C. SNC |
819.65 |
819.65 |
- 00577670326 Intergrafica Pubb. di Novacco R. & C. SNC
|
2019-04-02 |
2019-06-28 |
Z7127B99C1 |
B.O. 44 -rinnovo abbonamento ADSL dal 29-01-2019 al 28-01-2020 via Forlanini nr. 32 - login 3552857497 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02487230126 EOLO SPA |
300.00 |
300.00 |
|
2019-03-26 |
2019-04-02 |
Z72272F80C |
B.O. 19 - rinnovo Axios Sidi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
06331261005 AXIOS Italia Service Srl |
150.00 |
150.00 |
- 06331261005 AXIOS Italia Service Srl
|
2019-02-15 |
2019-03-28 |
Z74182FC6A |
Noleggio fotocopiatrice sc. Rismondo convenzione Consip |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
00747880151 XEROX S.P.A. |
5705.40 |
4279.05 |
|
2016-01-25 |
|
Z7427A27F2 |
B.O. 46 - Visita guidata al Museo Antico Egitto dd 22-05-2019 sc. Pertini cl. 4AB |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CSRPLA64E01G388O CASARI Paolo |
150.00 |
150.00 |
- CSRPLA64E01G388O CASARI Paolo
|
2019-03-26 |
2019-06-10 |
Z7728071B4 |
B.O. 67 - Acquisto cartine per orienteering per campionati studenteschi fase provinciale |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01304300328 PIKA snc di Peter Ferluga e Chiara Sepin |
76.50 |
76.50 |
- 01304300328 PIKA snc di Peter Ferluga e Chiara Sepin
|
2019-04-12 |
2019-05-24 |
Z782772F33 |
B.O. 27 - Visite guidate al BioMa sc. Pertini cl. 2AB dd 13-04-19, sc. Collodi cl. 4AB dd. 24-05-19, cl. 1AB dd. 01-06-19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
09515521004 WWF Oasi societą unip. a r.l. |
1290.00 |
1290.00 |
- 09515521004 WWF Oasi societą unip. a r.l.
|
2019-03-06 |
2019-06-10 |
Z782A9D9D2 |
B.O. 115 - acquisto materiale didattico per sc. Pertini LR 10-88 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. |
322.33 |
322.33 |
- 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.
|
2019-11-13 |
2019-12-06 |
Z7925AE2C9 |
B.O. 154 - Noleggio scuolabus dd. 21-05-2018 Pozzuolo del Friuli - Sc. Pertini cl. 3AB |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00150509990 NOMAGO D.O.O. |
365.79 |
365.79 |
- 00150509990 NOMAGO D.O.O.
|
2018-11-09 |
2019-06-10 |
Z79277D626 |
B.O. 29 noleggio timbratore dal 01-04-2019 al 31-03-2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01771370226 WINIT Srl |
642.00 |
642.00 |
|
2019-03-08 |
2019-04-12 |
Z7B258AC9D |
B.O. 151 - Acquisto materiale di pulizia |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01165030311 Nemo Srl |
462.14 |
462.14 |
|
2018-10-30 |
2019-02-15 |
Z7D27E202D |
B.O. 56 - Acquisto materiale informatico |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00541910311 Aurora Computers S.r.l. |
140.00 |
140.00 |
- 00541910311 Aurora Computers S.r.l.
|
2019-04-03 |
2019-05-07 |
Z7D28CC191 |
B.O. 94 - Acquisto materiale per progetto Amo le Scienze Sc. Pertini |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02409740244 Media Direct Srl |
184.19 |
184.19 |
- 02409740244 Media Direct Srl
|
2019-06-12 |
2019-07-01 |
Z7E27B9956 |
B.O. 45 - Noleggio pullman dd 10-05-19 e 03-05-19 sc. Rismondo cl. 1C e 2C |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00150509990 NOMAGO D.O.O. |
803.62 |
803.62 |
- 00150509990 NOMAGO D.O.O.
|
2019-03-26 |
2019-06-18 |
Z7E2894792 |
B.O. 86 - acquisto materiale di funzionamento |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.a. |
476.26 |
476.26 |
- 00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.a.
|
2019-05-27 |
2019-06-18 |
Z7F29029BE |
B.O. 99 - Buono per stampa foto a colori per classi sc. Pertini |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PRNFBA60L05L424E VISUAL ART di Fabio Parenzan |
24.59 |
24.59 |
- PRNFBA60L05L424E VISUAL ART di Fabio Parenzan
|
2019-06-28 |
2019-07-11 |
Z81266D21F |
B.O. 177 - Viaggio d'istruzione a Salisburgo sc. Rismondo cl. 3CD |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03349700363 CDV VIAGGI di Marco Capucci Srl |
7470.00 |
7470.00 |
- 03349700363 CDV VIAGGI di Marco Capucci Srl
|
2018-12-20 |
2019-03-15 |
Z81296CF65 |
B.O. 102 - fornitura e sostituzione alimentatore PC segreteria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00637000324 IS COPY srl |
60.00 |
60.00 |
|
2019-08-05 |
2019-08-23 |
Z8227C1EC7 |
B.O. 47 - acquisto materiale didattico per scuola Collodi LR 10-88 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
04715400729 GRUPPO GIODICART S.R.L. |
154.92 |
154.92 |
- 04715400729 GRUPPO GIODICART S.R.L.
|
2019-03-27 |
2019-06-10 |
Z8425E03DA |
B.O. 162 noleggio scuolabus 10-12-14 dic Collodi
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00977240324 TRIESTE TRASPORTI S.P.A. |
704.00 |
704.00 |
- 00977240324 TRIESTE TRASPORTI S.P.A.
|
2018-11-22 |
2019-01-18 |
Z8528F683F |
B.O. 97 - Acquisto materiale didattico per sc. Collodi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. |
60.32 |
60.32 |
- 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.
|
2019-06-25 |
2019-07-01 |
Z8625BDE59 |
B.O. 157 - Noleggio pullman per uscita didattica Parco archeologico Livelet Revine dd. 16-05-19 sc. Collodi cl. 3AB |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00150509990 NOMAGO D.O.O. |
505.97 |
505.97 |
- 00150509990 NOMAGO D.O.O.
|
2018-11-14 |
2019-06-18 |
Z87263C844 |
B.O. 173 - Acquisto licenza Symwriter per alunni H sc. Pertini |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01744630367 AUXILIA S.A.S |
144.00 |
144.00 |
- 01744630367 AUXILIA S.A.S
|
2018-12-11 |
2019-01-18 |
Z88262725A |
B.O. 170 - noleggio scuolabus dd. 18-03-2019 Teatro Contrada sc. Infanzia - uscita Ternova dd. 18-03-19 Sc. Rismondo cl. 1E e 2E- uscita Percedol dd. 14-03-19 Sc. Pertini cl. 1AB - uscita Percedol dd 21-03-19 Sc. Pertini cl. 2AB |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00977240324 TRIESTE TRASPORTI S.P.A. |
736.00 |
736.00 |
- 00977240324 TRIESTE TRASPORTI S.P.A.
|
2018-12-06 |
2019-03-28 |
Z8826E9575 |
B.O. 9 - Noleggio pullman Aquileia-Grado dd. 17-04-19 sc. Collodi cl. 5AB |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00150509990 NOMAGO D.O.O. |
335.15 |
335.15 |
- 00150509990 NOMAGO D.O.O.
|
2019-01-29 |
2019-05-24 |
Z88277D83B |
B.O. 30 - Uscita didattica dd 09-04-19 spettacolo musicale sc. Collodi cl. IIAB |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00711710327 CINQUANTACINQUE COOP. SOCIALE A R.L. |
228.57 |
228.57 |
- 00711710327 CINQUANTACINQUE COOP. SOCIALE A R.L.
|
2019-03-08 |
2019-04-12 |
Z892780C77 |
B.O. 32 - acquisto biglietti treno AR Venezia dd. 11-04-19 sc. Rismondo cl. 2C |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
05403151003 TRENITALIA SPA |
652.50 |
652.50 |
- 05403151003 TRENITALIA SPA
|
2019-03-06 |
2019-03-28 |
Z8928AEE2D |
B.O. 100 - ordinazione libri in comodato a.s. 2019-2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03503411203 COOP Alleanza 3.0 s.c. |
17336.33 |
17336.33 |
- 03503411203 COOP Alleanza 3.0 s.c.
|
2019-07-05 |
2019-12-06 |
Z8A271FF98 |
B.O. 18 - Allontanamento volatili sc. Rismondo |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01283270328 Noese Facility Management SRLS |
1900.00 |
1900.00 |
- 01283270328 Noese Facility Management SRLS
|
2019-02-12 |
2019-03-28 |
Z8B26FCAD |
B.O. 10 - acquisto materiale per sc. infanzia LR 10-88 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. |
477.51 |
477.51 |
- 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.
|
2019-02-01 |
2019-02-15 |
Z8C26906E5 |
Attivitą di laboratori teatrale sc. Collodi cl. I, II, III, IV, V |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
04130720271 Artivarti A.S.D. |
3577.87 |
3577.87 |
- 04130720271 Artivarti A.S.D.
|
2019-01-03 |
2019-07-24 |
Z8C26C90D9 |
B.O. 4 - fornitura e sostituzione DVD sc. Pertini |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00637000324 IS COPY srl |
40.00 |
40.00 |
|
2019-01-15 |
2019-03-08 |
Z9025CCE51 |
B.O. 159 - acquisto lampada per proiettore sc. Rismondo |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00637000324 IS COPY srl |
260.00 |
260.00 |
|
2018-11-16 |
2019-01-25 |
Z90277164B |
B.O. 28 -Corso base aggiornamento |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.a. |
240.00 |
240.00 |
- 00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.a.
|
2019-03-07 |
2019-03-28 |
Z9027D46BB |
B.O. 49 - Noleggio scuolabus dd 10-04-19 stazione Marittima sc. Rismondo gruppo strumentale |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00977240324 TRIESTE TRASPORTI S.P.A. |
262.80 |
262.80 |
- 00977240324 TRIESTE TRASPORTI S.P.A.
|
2019-04-01 |
2019-04-30 |
Z9127E974D |
NOLEGGIO SCUOLABUS |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00977240324 TRIESTE TRASPORTI S.P.A. |
459.89 |
459.89 |
- 00977240324 TRIESTE TRASPORTI S.P.A.
|
2019-04-05 |
2019-05-24 |
Z93279E2D8 |
B.O. 37 - materiale didattico sc. Pertini LR 10-88 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. |
251.53 |
251.53 |
- 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.
|
2019-03-18 |
2019-04-12 |
Z932811816 |
B.O. 69 - Acquisto lampada per proiettore sc. Rismondo cl. 3B |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00637000324 IS COPY srl |
260.00 |
260.00 |
|
2019-04-16 |
2019-05-24 |
Z9427D9930 |
B.O. 53 - Acquisto materiale per campionati studenteschi fase provinciale |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
GNCSFN83R13L424Q GIEFFECI di Stefano Gionchetti |
3955.80 |
3955.80 |
- GNCSFN83R13L424Q GIEFFECI di Stefano Gionchetti
|
2019-04-02 |
2019-04-12 |
Z97278BDC8 |
B.O. 34 - Acquisto libri per sc. Collodi LR 10-88 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01162670325 LIBRERIA LOVAT TRIESTE DON S.R.L. |
291.96 |
291.96 |
- 01162670325 LIBRERIA LOVAT TRIESTE DON S.R.L.
|
2019-03-13 |
2019-03-28 |
Z9927FDA12 |
B.O. 64 - Acquisto libretti scolastici per alunni |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02614070411 Casa Editrice Leardini Guerrino srl |
474.00 |
474.00 |
- 02614070411 Casa Editrice Leardini Guerrino srl
|
2019-04-10 |
2019-05-15 |
Z9A263FF64 |
B.O. 1 - spettacolo teatrale - La bella lavanderino - dd. 16-01-19 sc. Pertini cl. 1AB e sc. materna gruppo grandi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00199460320 La Contrada di Livia Amabilino Bobbio & C. Sas |
350.00 |
350.00 |
- 00199460320 La Contrada di Livia Amabilino Bobbio & C. Sas
|
2019-01-03 |
2019-02-15 |
ZA0275A025 |
B.O. 22 - Viaggio istruzione Marche dal 18-3-19 al 22-3-19 sc. Rismondo cl. 3AE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03349700363 CDV VIAGGI di Marco Capucci Srl |
10139.00 |
10139.00 |
- 03349700363 CDV VIAGGI di Marco Capucci Srl
|
2019-02-28 |
2019-03-28 |
ZA027D50ED |
B.O. 50 - Visita in fattoria didattica Country Eden Sc. Pertini cl. 1AB, 2AB, sc. Collodi 1AB, 2AB |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MRCMJZ74T26F378G Marucelli Omar Az. Agricola |
1773.00 |
1773.00 |
- MRCMJZ74T26F378G Marucelli Omar Az. Agricola
|
2019-04-01 |
2019-07-01 |
ZA427BC5E5 |
B.O. 43 - Noleggio pullman dd. 24-05-19 Il Giardino del Chiostro, sc. materna |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00150509990 NOMAGO D.O.O. |
815.65 |
815.65 |
- 00150509990 NOMAGO D.O.O.
|
2019-03-26 |
2019-06-10 |
ZA42ACDD8B |
B.O 120 - Acquisto materiale didattico per scuola Materna LR 10-88 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
04715400729 GRUPPO GIODICART S.R.L. |
400.63 |
391.59 |
- 04715400729 GRUPPO GIODICART S.R.L.
|
2019-11-25 |
|
ZA5271517C |
B.O. 17 - Lezioni sci Piancavallo dal 25-02-19 al 01-03-19 sc. Rismondo cl. prime |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00376220935 SCUOLA ITALIANA SCI PIANCAVALLO |
5942.80 |
5942.80 |
- 00376220935 SCUOLA ITALIANA SCI PIANCAVALLO
|
2019-02-12 |
2019-03-28 |
ZA627B8B9B |
B.O. 42 - Acquisto materiale per laboratorio scientifico sc. Rismondo |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
04715400729 GRUPPO GIODICART S.R.L. |
86.35 |
86.35 |
- 04715400729 GRUPPO GIODICART S.R.L.
|
2019-03-25 |
2019-04-12 |
ZA627EFC11 |
ORDINE TONER |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02024370781 INFOTEL S.A.S. di DODARO Raffaello & C. |
1000.00 |
1000.00 |
- 02024370781 INFOTEL S.A.S. di DODARO Raffaello & C.
|
2019-04-08 |
2019-04-30 |
ZA62ABC2BA |
B.O. 118 - Acquisto soffiatore per sc. Collodi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RSIGDN47P22Z118M Giordano Riosa |
196.73 |
0.00 |
- RSIGDN47P22Z118M Giordano Riosa
|
2019-11-25 |
|
ZAA25DC976 |
B.O. 2 - Attivitą didattica Parco Archeologico Livelet dd. 16-05-19 sc. Collodi cl. 3AB |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01991210269 Comitato Provinciale Unpli Treviso - Livelet |
420.00 |
420.00 |
- 01991210269 Comitato Provinciale Unpli Treviso - Livelet
|
2019-01-03 |
2019-05-24 |
ZAA271451B |
B.O. 16 - Acquisto skipass Piancavallo dal 25-02-18 al 01-03-19 sc. Rismondo cl. prime |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01218220323 PromoTurismoFVG |
3863.64 |
3863.64 |
- 01218220323 PromoTurismoFVG
|
2019-02-12 |
2019-04-12 |
ZAD27025AB |
B.O. 11 - attivitą di laboratorio archeologico-naturalistico Aquileia Grado dd 17-04-19 sc. Collodi cl. VAB |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
94115730304 Associazione Culturale Studio Didattica Nord Est |
684.00 |
684.00 |
- 94115730304 Associazione Culturale Studio Didattica Nord Est
|
2019-02-05 |
2019-05-24 |
ZAD27F543C |
B.O. 63 - Servizio di guida turistica dd 16-04-19 Tergeste Romana sc. Pertini cl. 5AB |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
BRSRRT61P69G284R BRESSAN ROBERTA |
92.40 |
92.40 |
- BRSRRT61P69G284R BRESSAN ROBERTA
|
2019-04-09 |
2019-08-29 |
ZAE255E9B7 |
B.O. 146 - Buoni acquisto scuola Polo per GSS |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03503411203 COOP Alleanza 3.0 s.c. |
500.00 |
500.00 |
- 03503411203 COOP Alleanza 3.0 s.c.
|
2018-10-17 |
2019-01-11 |
ZB32633A31 |
B.O. 171 acqusito materiale per alunni H |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
04715400729 GRUPPO GIODICART S.R.L. |
243.78 |
243.78 |
- 04715400729 GRUPPO GIODICART S.R.L.
|
2018-12-11 |
2019-01-18 |
ZB328C46DB |
B.O. 91 - Acquisto pannelli per scuola Rismondo |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
05602640962 Bricocenter Italia S.r.l. |
280.33 |
280.33 |
- 05602640962 Bricocenter Italia S.r.l.
|
2019-06-10 |
2019-06-18 |
ZB52769219 |
B.O. 23 - Acquisto materiale didattico LR 10-88 Sc. Collodi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. |
478.00 |
478.00 |
- 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.
|
2019-03-04 |
2019-03-28 |
ZB9283F008 |
B.O. 75 - Noleggio scuolabus dd. 13-05-19 Risiera S. Sabba Sc. Rismondo 3AD |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00977240324 TRIESTE TRASPORTI S.P.A. |
131.40 |
131.40 |
- 00977240324 TRIESTE TRASPORTI S.P.A.
|
2019-05-03 |
2019-05-24 |
ZBA2886787 |
B.O. 84 - acquisto materiale di pulizia |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02726950302 ADRIACLEAN S.R.L. a Socio Unico |
2084.79 |
2084.79 |
- 02726950302 ADRIACLEAN S.R.L. a Socio Unico
|
2019-05-27 |
2019-06-10 |
ZBA2A80D24 |
B.O. 121 - Acquisto pacchetto Hosting Basic Windowa, MySql, Backup MySql per 1 anno |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
04552920482 Aruba S.p.A. |
154.82 |
154.82 |
|
2019-11-25 |
2020-01-13 |
ZC11B6E4DF |
B.O. 127 - Internet fibra ottica |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00488410010 TELECOM ITALIA S.P.A. |
3000.00 |
2378.36 |
- 00488410010 TELECOM ITALIA S.P.A.
|
2016-10-05 |
|
ZC124C54CD |
B.O. 141 - Post scuola Pertini e Collodi e preaccogliemento |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00730470325 LA QUERCIA Soc. Cooperativa Sociale |
14535.00 |
14535.00 |
- 00730470325 LA QUERCIA Soc. Cooperativa Sociale
|
2018-10-05 |
2019-06-28 |
ZC2265F177 |
B.O. 174 - acquisto lampada per proiettore sc. Rismondo cl. 1A |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00637000324 IS COPY srl |
230.00 |
230.00 |
|
2018-12-18 |
2019-01-25 |
ZC3284B9C3 |
B.O. 76 - Noleggio pullman dd. 21-5-19 TS-PN di atletica leggera II e dd. 22-5-19 S. Vito al Tagliamento pallamano per campionati studenteschi fase regionale |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02533960304 F.lli Cogoi s.a.s. di Nevio Cogoi & C. |
772.31 |
772.31 |
- 02533960304 F.lli Cogoi s.a.s. di Nevio Cogoi & C.
|
2019-05-07 |
2019-06-03 |
ZC72A7660B |
B.O. 113 - Visita guidata al sito Paleontologico e Paleolab dd. 20-11-19 sc. Pertini cl. IIIAB |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01219960323 Societą Cooperativa Gemina |
301.00 |
301.00 |
- 01219960323 Societą Cooperativa Gemina
|
2019-11-05 |
2019-12-06 |
ZC927F1821 |
B.O. 61 - Servizi sito iqbalmasih |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
04552920482 Aruba S.p.A. |
9.99 |
9.99 |
|
2019-04-08 |
2019-06-28 |
ZCA281CAA6 |
B.O. 72 - Noleggio pullman dd. 14-05-19 Teatro Bobbio sc. Collodi cl. 1AB |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00977240324 TRIESTE TRASPORTI S.P.A. |
131.40 |
131.40 |
- 00977240324 TRIESTE TRASPORTI S.P.A.
|
2019-04-18 |
2019-05-24 |
ZCC270DE7F |
B.O. 12 - Noleggio scuolabus per uscite di marzo e aprile 2019 - sc. Collodi cl. II, III, V, e sc. Pertini cl. II, III, IV |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00977240324 TRIESTE TRASPORTI S.P.A. |
992.00 |
992.00 |
- 00977240324 TRIESTE TRASPORTI S.P.A.
|
2019-02-07 |
2019-05-07 |
ZCD26251F7 |
B.O. 169 - noleggio scuolabus dd. 21-02-2019 sc. Pertini cl. 3AB |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00977240324 TRIESTE TRASPORTI S.P.A. |
128.00 |
128.00 |
- 00977240324 TRIESTE TRASPORTI S.P.A.
|
2018-12-06 |
2019-03-08 |
ZD027B73A1 |
B.O. 41 - acquisto videoproiettori per scuola Rismondo LR 10-88 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00637000324 IS COPY srl |
2070.00 |
2070.00 |
|
2019-03-25 |
2019-06-18 |
ZD2257BE47 |
B.O. 149 - B.O. 149 - Attivitą didattica dd. 23 e 31-10-18 sc. Collodi Cl. 4AB e 5AB |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ZRLDRN59R52L424J Az. Agricola Fior Rosso di Zeriul Adriana |
127.68 |
127.68 |
- ZRLDRN59R52L424J Az. Agricola Fior Rosso di Zeriul Adriana
|
2018-10-18 |
2019-01-18 |
ZD427F0390 |
B.O. 60 - Riparazione strumento |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01125610327 MR Srl |
232.96 |
232.96 |
|
2019-04-08 |
2019-04-30 |
ZD428DAEC2 |
B.O. 95 - acquisto materiale didattico LR 10-88 sc. Pertini |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. |
121.87 |
121.87 |
- 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.
|
2019-06-17 |
2019-07-01 |
ZD5276D58D |
B.O. 24 - acquisto libri per sc. Rismondo LR 10-88 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01162670325 LIBRERIA LOVAT TRIESTE DON S.R.L. |
631.20 |
631.20 |
- 01162670325 LIBRERIA LOVAT TRIESTE DON S.R.L.
|
2019-03-05 |
2019-05-07 |
ZD527E4B81 |
B.O. 57 - visita didattica in fattoria dd. 24-05-2019 sc. Materna |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02166860300 IL GIARDINO DEL CHIOSTRO di Favia L.&Coceani G.SNC |
680.00 |
680.00 |
- 02166860300 IL GIARDINO DEL CHIOSTRO di Favia L.&Coceani G.SNC
|
2019-04-04 |
2019-07-11 |
ZD9251A742 |
B.O. 136 - Potenziamento fibra ottica scuola Rismondo |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00488410010 TIM S.P.A. |
1142.00 |
0.00 |
|
2018-09-28 |
|
ZDA27D996D |
B.O. 54 - Acquisto materiale per campionati studenteschi fase regionale |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
GNCSFN83R13L424Q GIEFFECI di Stefano Gionchetti |
1025.20 |
1025.20 |
- GNCSFN83R13L424Q GIEFFECI di Stefano Gionchetti
|
2019-04-02 |
2019-04-12 |
ZDA28FD66B |
B.O. 98 Libreria Lovat - Acquisto libri per scuole Pertini e Collodi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01162670325 LIBRERIA LOVAT TRIESTE DON S.R.L. |
383.98 |
383.98 |
- 01162670325 LIBRERIA LOVAT TRIESTE DON S.R.L.
|
2019-06-27 |
2019-07-01 |
ZDF276E8EA |
B.O. 25 - acquisto materiale didattico per sc. Rismondo LR 10-88 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.a. |
96.30 |
96.30 |
- 00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.a.
|
2019-03-05 |
2019-04-12 |
ZDF280C98B |
B.O. 68 - noleggio pullman per campionati studenteschi dd 15 e 16-5-2019 fase regionale |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02533960304 F.lli Cogoi s.a.s. di Nevio Cogoi & C. |
772.31 |
772.31 |
- 02533960304 F.lli Cogoi s.a.s. di Nevio Cogoi & C.
|
2019-04-15 |
2019-05-24 |
ZE0299BF87 |
Mensa da settembre a dicembre 2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00311310379 Camst Soc. Coop a r.l. |
20000.00 |
5432.70 |
- 00311310379 Camst Soc. Coop a r.l.
|
2019-08-28 |
|
ZE1276BC5A |
B.O. 26 - Viaggio di istruzione a Lubiana dal 22 al 23-03-19 sc. Rismondo cl. 3B |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00954360327 Aurora Viaggi Srl |
1809.00 |
1809.00 |
- 00954360327 Aurora Viaggi Srl
|
2019-03-06 |
2019-04-02 |
ZE127DFA6B |
B.O. 55 - Acquisto materiale informatico |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00637000324 IS COPY srl |
175.00 |
175.00 |
|
2019-04-03 |
2019-04-30 |
ZE3266849B |
B.O. 176 - Acquisto materiale per alunni H |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. |
156.00 |
156.00 |
- 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.
|
2018-12-19 |
2019-01-18 |
ZE4271384E |
B.O. 15 - Soggiorno settimana bianca Piancavallo dal 25-02-19 al 01-03-19 sc. Rismondo cl. prime |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00096010939 Mazzega Primo + Claudio snc |
16476.36 |
16476.36 |
- 00096010939 Mazzega Primo + Claudio snc
|
2019-02-12 |
2019-03-15 |
ZEB27A3F32 |
B.O. 40 - Noleggio pullman per fase regionale GSS 03-04-19 Cordenons AR Vollys3 e 08-04-19 Cussignacco AR calcio a 5 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02533960304 F.lli Cogoi s.a.s. di Nevio Cogoi & C. |
809.09 |
809.09 |
- 02533960304 F.lli Cogoi s.a.s. di Nevio Cogoi & C.
|
2019-03-20 |
2019-04-30 |
ZEB2ABFC8B |
B.O. 119 - Acquisto biglietti treno AR per visita guidata a Padova dd. 05-02-2020 sc. Rismondo Classe 3E |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
05403151003 TRENITALIA SPA |
353.82 |
0.00 |
- 05403151003 TRENITALIA SPA
|
2019-11-25 |
|
ZEC220105E |
B.O. 70 - Noleggio ambulanze per campionati studenteschi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02761070305 Croce Rossa Italiana Comitato Prov.le Udine |
200.00 |
200.00 |
- 02761070305 Croce Rossa Italiana Comitato Prov.le Udine
|
2019-04-17 |
2019-06-18 |
ZEE2AEB968 |
B.O. 123 - Acquisto materiale didattico LR 10-88 sc. Collodi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. |
95.12 |
95.12 |
- 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.
|
2019-12-02 |
2019-12-13 |
ZF025580F2 |
B.O. 147 - Attivitą di Laboratorio Artistico in aula sc. Collodi cl. VAB |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CSLBBR76C58L424Y Coslovich Barbara |
590.00 |
590.00 |
- CSLBBR76C58L424Y Coslovich Barbara
|
2019-01-03 |
2019-05-15 |
ZF223C84E8 |
B.O. 104 - acquisto pannelli oscuranti sc. Rismondo |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
05602640962 Bricocenter Italia S.r.l. |
52.13 |
52.13 |
- 05602640962 Bricocenter Italia S.r.l.
|
2018-05-29 |
2019-02-15 |
ZF62991012 |
B.O. 103 - Acquisto materiale didattico per alunni H |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
04715400729 GRUPPO GIODICART S.R.L. |
94.34 |
94.34 |
- 04715400729 GRUPPO GIODICART S.R.L.
|
2019-08-28 |
2019-08-29 |
ZF62A7B07B |
B.O. 114 - acquisto carta per Istituto |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02576260307 Cigaina srl |
1191.00 |
1191.00 |
|
2019-11-05 |
2019-12-06 |
ZF92AECD0A |
B.O. 124 - acquisto materiale didattico per sc. Collodi LR 10-88 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02409740244 Media Direct Srl |
177.47 |
177.47 |
- 02409740244 Media Direct Srl
|
2019-12-02 |
2020-01-13 |
ZFA283EA05 |
B.O. 74 - NOLEGGIO SCUOLABUS DD. 16-05-19 ISTITUTO RITTMEYER SC. RISMONDO 2B |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00977240324 TRIESTE TRASPORTI S.P.A. |
153.30 |
153.30 |
- 00977240324 TRIESTE TRASPORTI S.P.A.
|
2019-05-03 |
2019-06-03 |