Ente pubblicatore | Anno di riferimento | Ultimo aggiornamento |
ISTITUTO COMPRENSIVO "IQBAL MASIH" | 2020 | 2020-12-31 |
C.I.G. | Oggetto | Scelta Contraente | Aggiudicatario | Importo di aggiudicazione | Importo liquidato | Partecipanti | Data Inizio | Data Ultimazione |
Z022F6198B | B.O.121 Acquisto telecomando e lampada per videoproiettore | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BSINDR76A01L424Z ABC Service di Biasi Andrea | 148.55 | 0.00 |
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2020-11-24 | |
Z052C47293 | B.O. 48 - Rinnovo firma digitale | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01818840439 Madisoft S.p.A. | 80.00 | 80.00 |
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2020-03-03 | 2020-06-03 |
Z062B8BD8D | B.O. 5 - Acquisto libri sc. Rismondo LR 10-88 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01162670325 LIBRERIA LOVAT TRIESTE DON S.R.L. | 216.80 | 216.80 |
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2020-01-14 | 2020-01-28 |
Z072DF65B1 | B.O. 54 - attivazione fibra ottica per Istituto | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02517580920 Wind Tre S.p.a. | 600.00 | 269.57 |
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2020-08-12 | 2020-12-02 |
Z082CF9A82 | B.O. 66 - acquisto mascherine e termometri | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00501670319 SCANDIA SERVICE S.R.L. | 395.50 | 395.50 |
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2020-05-15 | 2020-06-15 |
Z0A2E831A8 | B.O. 107 acquisto materiale di pulizia per Istituto | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00501670319 SCANDIA SERVICE S.R.L. | 56.79 | 56.79 |
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2020-09-29 | 2020-11-11 |
Z0B2FF3590 | B.O.127 - Acquisto materiale alternativo ai libri di testo per scuola Pertini | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ZCCFLV49E01H531G ZUCCO FLAVIO | 255.00 | 0.00 |
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2020-12-23 | |
Z0C2CB15A7 | B.O. 55 - acquisto bobina milleusi | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00508920311 TRE CO. FER S.A.S. di Cocchietto Paolo & C. | 221.31 | 221.31 |
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2020-04-14 | 2020-06-03 |
Z0D279F4A7 | B.O. 38 - acquisto contenitori per sc. Pertini LR 10-88 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 07628951001 BRICOFER ITALIA S.P.A. | 39.30 | 0.00 |
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2019-03-18 | |
Z102BE0F2D | B.O. 33 - Placche per defibrillatore adulti | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01012570311 M.D.S. di Moretti Claudio & C. S.a.s. | 125.00 | 125.00 |
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2020-02-05 | 2020-02-18 |
Z12298B148 | Servizio di post scuola a.s. 2019-2020 sc. Pertini | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00730470325 LA QUERCIA Soc. Cooperativa Sociale | 4722.86 | 4722.86 |
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2019-08-28 | 2020-06-29 |
Z122CB7856 | B.O. 57 - Acquisto USP per scuola Colloldi | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BSINDR76A01L424Z ABC Service di Biasi Andrea | 58.00 | 58.00 |
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2020-04-17 | 2020-06-15 |
Z122E70BB6 | B.O. 103 - INTERVENTI TECNICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BSINDR76A01L424Z ABC Service di Biasi Andrea | 422.17 | 0.00 |
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2020-09-23 | |
Z162B91439 | B.O. 13 - Acquisto materiale di cancelleria e prodotti sanitari per Istituto | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.a. | 494.84 | 494.84 |
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2020-01-21 | 2020-02-18 |
Z162BE0BE4 | B.O. 30 - PC didattica sc. Rismondo | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00541910311 Aurora Computers S.r.l. | 5719.00 | 5719.00 |
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2020-02-04 | 2020-03-12 |
Z212D51379 | B.O. 72 - Acquisto materiale didattico sc. Collodi LR 10-88 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. | 638.46 | 638.46 |
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2020-06-15 | 2020-07-08 |
Z272C0DF1 | B.O. 109 - acquisto pannelli per PON | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00835150327 UTILGRAPH di Pandullo & C. SNC | 174.10 | 174.10 |
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2020-10-14 | 2020-11-11 |
Z272E5AA85 | Post-scuola a.s. 2020-2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00730470325 LA QUERCIA Soc. Cooperativa Sociale | 12093.20 | 0.00 |
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2020-09-25 | |
Z2A2B0CFE1 | B.O. 127 - Buoni spesa per progetto cucina per alunni H | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00051560324 Zazzeron Supermercati S.r.l. | 300.00 | 300.00 |
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2019-12-09 | 2020-06-18 |
Z2B2D60953 | B.O. 81 - Acquisto libri di testo a.s. 2020-21 | 01-PROCEDURA APERTA | 03503411203 COOP Alleanza 3.0 s.c. | 13617.85 | 13617.85 |
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2020-07-21 | 2020-10-14 |
Z2F2BC5F4D | B.O. 25 - Acquisto carte geografiche per scuola Rismondo | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.a. | 216.00 | 216.00 |
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2020-02-18 | 2020-03-05 |
Z2F2E88916 | B.O. 104 - Acquisto materiale di pulizia per Istituto | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02726950302 ADRIACLEAN S.R.L. a Socio Unico | 1003.45 | 1003.45 |
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2020-09-29 | 2020-10-14 |
Z312C45B23 | B.O. 47 - Acquisto materiale per biblioteca sc. Rismondo LR 10 88 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. | 119.49 | 119.49 |
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2020-03-02 | 2020-07-08 |
Z322BADEC9 | B.O. 18 - Acquisto materiale didattico per alunni H | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04715400729 GRUPPO GIODICART S.R.L. | 203.15 | 203.15 |
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2020-01-23 | 2020-02-18 |
Z322FF18DB | B.O.126 Pagamento 3 visite medico competente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 80002940320 CONFARTIGIANATO SERVIZI FRIULI VENEZIA GIULIA SRL | 198.00 | 0.00 |
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2020-12-22 | |
Z3A2D5455A | B.O. 74 - Acquisto materiale didattico sc. Collodi LR 10-88 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01063120222 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.a. | 52.25 | 52.25 |
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2020-06-16 | 2020-07-08 |
Z3C11EF716 | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER SCUOLA PERTINI E COLLODI PERIODO DAL 01/03/2015 AL 28/02/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02298700010 OLIVETTI SPA | 10502.00 | 10502.00 |
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2015-01-08 | 2020-03-31 |
Z3C2E79197 | B.O. 105 - Linea nuova sc. Collodi | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BSINDR76A01L424Z ABC Service di Biasi Andrea | 208.00 | 208.00 |
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2020-09-25 | 2020-12-02 |
Z3D2E59CD7 | B.O. 98 - Acquisto materiale di pulizia | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03835620265 KEM INDUSTRIES SRL UNIPERSONALE | 588.00 | 588.00 |
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2020-09-17 | 2020-11-17 |
Z3E2C4BDBF | B.O. 50 - Acquisto libri per Sc. Rismondo | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01321650325 FAVRETTO LIBRI SRLS | 1331.34 | 1331.34 |
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2020-03-03 | 2020-12-09 |
Z402BADF9E | B.O. 20 - Acquisto materiale didattico per alunni H | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. | 601.53 | 601.53 |
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2020-01-23 | 2020-02-18 |
Z422B0CC8B | B.O. 128 - Visita guidata dd. 05-02-2020 Padova sc. Rismondo cl. 3E | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04762680280 Palazzo della Salute srl | 248.00 | 248.00 |
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2019-12-09 | 2020-01-28 |
Z422BFE1A1 | B.O. 36 - acquisto notebook per alunni sc. Rismondo | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 14197361000 Gruppo Galagant srl | 858.00 | 858.00 |
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2020-02-11 | 2020-03-12 |
Z442A7C719 | B.O. 16 - soggiorno a Forni di Sopra dal 03 al 07-02-2020 sc. Rismondo cl.1C | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01831040306 HOTEL EDELWEISS DI FERIGO M. & C. S.N.C. | 4145.45 | 4145.45 |
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2020-01-23 | 2020-02-18 |
Z462D2FD49 | B.O. 71 - Acquisto materiale di pulizia | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00501670319 SCANDIA SERVICE S.R.L. | 254.86 | 254.86 |
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2020-06-03 | 2020-07-08 |
Z472C4D3C8 | B.O. 51 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI SC. PERTINI E SC. COLLODI DA SETT. 2020 A SETT. 2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02298700010 OLIVETTI SPA | 4368.00 | 117.29 |
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2020-05-15 | |
Z482E696E2 | B.O. 101 - acquisto lampada per LIM | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BSINDR76A01L424Z ABC Service di Biasi Andrea | 290.00 | 290.00 |
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2020-09-22 | 2020-12-02 |
Z4B2A07B3B | Noleggio scuolabus dd. 06, 21, 26-11-2019 sc. Collodi cl. quarte e terze | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00977240324 TRIESTE TRASPORTI S.P.A. | 3570.00 | 3570.00 |
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2019-10-04 | 2020-03-12 |
Z4B2E4C5F8 | B.O. 97 - Acquisto toner | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02138390360 Ferrari Giovanni Computers s.r.l. | 949.00 | 949.00 |
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2020-09-15 | 2020-10-23 |
Z502BA2D90 | B.O. 11 - Acquisto materiale didattico per sc. Rismondo LR 10-88 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04715400729 GRUPPO GIODICART S.R.L. | 45.34 | 45.34 |
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2020-01-21 | 2020-02-18 |
Z502F4493C | B.O. 119 - Intervento tecnico PC Segreteria e Presidenza | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BSINDR76A01L424Z ABC Service di Biasi Andrea | 310.24 | 0.00 |
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2020-11-17 | |
Z532C4A408 | B.O. 49 - Acquisto videoproiettore Epson EB-680 sc. Pertini | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BSINDR76A01L424Z ABC Service di Biasi Andrea | 757.50 | 757.50 |
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2020-03-03 | 2020-04-21 |
Z532DE464F | B.O. 83 - Acquisto nastro per superfici | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00488110933 Canton Colori srl | 188.69 | 188.69 |
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2020-08-04 | 2020-09-23 |
Z572BAFF4F | B.O. 17 - Skipass per settimana bianca dal 03 al 07-02-2020 sc. Rismondo cl. 1C | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01218220323 PromoTurismoFVG | 1000.00 | 1000.00 |
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2020-01-23 | 2020-03-27 |
Z582DBABF5 | B.O. 84 CONTRATTO DI ASSISTENZA E SUPPORTO ADEGUAMENTO GDPR 2016/679 ASSUNZIONE RUOLO DI RESPONSABILITA' | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 10835430967 Capital Security Srls | 450.00 | 450.00 |
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2020-07-21 | 2020-08-11 |
Z592BCE047 | B.O. 27 - Noleggio timbratori per Istituto | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01771370226 WINIT Srl | 642.00 | 642.00 |
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2020-01-30 | 2020-04-21 |
Z592D11636 | B.O. 68 - Corso formazione ATA online | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.a. | 80.00 | 80.00 |
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2020-05-29 | 2020-06-15 |
Z5A2BADFC3 | B.O. 21 - Acquisto materiale per alunni disabili sc. Collodi-Pertini | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01063120222 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.a. | 174.50 | 174.50 |
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2020-01-23 | 2020-02-18 |
Z5D2E080B2 | B.O. 95 - Acquisto PC e videoproiettori art. 231 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BSINDR76A01L424Z ABC Service di Biasi Andrea | 2078.00 | 2078.00 |
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2020-09-08 | 2020-12-02 |
Z632E4A72E | B.O. 96 - Intervento tecnico aula 114 ex art. 231 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BSINDR76A01L424Z ABC Service di Biasi Andrea | 360.00 | 0.00 |
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2020-09-08 | |
Z6628CBA63 | B.O. 93 - Acquisto materiale per sc. Pertini LR 10-88 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 11574560154 IKEA Italia Retail Srl | 81.81 | 81.81 |
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2019-06-11 | 2020-10-23 |
Z672A4E279 | B.O. 111 - Rinnovo canone Axios 2019-20 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01252320930 Prysma srl | 805.00 | 805.00 |
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2019-11-06 | 2020-01-28 |
Z672A7C5BF | B.O. 8 - Lezioni sci settimana bianca dal 03 al 07-01-2020 Piancavallo cl. 1A e 1D | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00376220935 SCUOLA ITALIANA SCI PIANCAVALLO | 2403.60 | 2403.60 |
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2020-01-17 | 2020-02-18 |
Z6B2CB15C4 | B.O. 56 - Nuvola Area alunni e registro elettronico dal 01-09-20 al 31-08-20 e Nuvola Amministrazione Digitgale dal 01-09-2020 al 31-12-2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01818840439 Madisoft S.p.A. | 2800.00 | 1600.00 |
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2020-04-14 | 2020-10-07 |
Z6C2E09954 | B.O. 87 - Acquisto pannelli per Covid | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00835150327 UTILGRAPH di Pandullo & C. SNC | 1383.60 | 1383.60 |
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2020-08-24 | 2020-10-07 |
Z6D2A7C662 | B.O. 9 - noleggio skipass per settimana bianca Piancavallo dal 03 al 07-01-2020 sc. Rismondo cl. 1A e 1D | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01218220323 PromoTurismoFVG | 1636.36 | 1636.36 |
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2020-01-17 | 2020-03-27 |
Z6D2DE39B5 | B.O. 82 - Acquisto materiale per prevenzione Covid 19 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00501670319 SCANDIA SERVICE S.R.L. | 6592.11 | 6592.11 |
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2020-08-04 | 2020-10-07 |
Z6D2F3F3E8 | B.O. 118 - acquisto materiale didattico per sc. Infanzia | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. | 350.88 | 0.00 |
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2020-11-17 | |
Z6E2F68226 | B.O. 123 Acquisto videocamera avchd con proiettore integ | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00876320409 UNIEURO S.P.A. | 225.40 | 225.40 |
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2020-11-25 | 2020-12-09 |
Z7127B99C1 | B.O. 44 -rinnovo abbonamento ADSL dal 29-01-2019 al 28-01-2020 via Forlanini nr. 32 - login 3552857497 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02487230126 EOLO SPA | 436.67 | 436.67 |
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2019-03-26 | 2020-08-11 |
Z732C41C87 | B.O. 46 - acquisto materiale igienico per Istituto | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00279890321 FINZI CARTA S.A.S. | 46.10 | 46.10 |
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2020-02-28 | 2020-03-12 |
Z732D2D187 | B.O. 70 - Acquisto materiale didattico per alunni H sc. Rismondo (restituiti i soldi 35,28 perchè cc errato) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. | 35.28 | 35.28 |
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2020-06-01 | 2020-06-29 |
Z732F162A6 | B.O. 113 -acquisto targa | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CCCPLA66B26L424W CECCHINI INCISIONI di Cecchini Paolo | 86.66 | 76.66 |
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2020-11-05 | 2020-12-02 |
Z74182FC6A | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SC. RISMONDO CONVENZIONE CONSIP DAL 01/03/2016 AL 28/02/2021 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00747880151 XEROX S.P.A. | 5705.40 | 5420.13 |
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2016-01-25 | |
Z742A7C74A | B.O. 4 - Noleggio pullman dd. 07-02-2020 Cividale, sc. Rismondo cl. 1B e 1E | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00150509990 NOMAGO D.O.O. | 348.07 | 348.07 |
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2020-01-14 | 2020-03-12 |
Z752F1C82D | B.O. 114 - Rinnovo dominio iqbalmasihtrieste.edu.it | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04552920482 Aruba S.p.A. | 38.99 | 38.99 |
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2020-11-06 | 2020-12-09 |
Z762CC6DEF | B.O. 61 - Acquisto materiale di pulizia per Istituto | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02726950302 ADRIACLEAN S.R.L. a Socio Unico | 1071.48 | 1071.48 |
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2020-04-29 | 2020-06-03 |
Z762ED6CAC | B.O. 111 - Acquisto materiale didattico L.R. 13 sc. Pertini | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. | 390.64 | 390.64 |
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2020-10-20 | 2020-11-11 |
Z7A2C5F219 | B.O. 52 - Acquisto materiale informatico per Istituto | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02138390360 Ferrari Giovanni Computers s.r.l. | 680.20 | 680.20 |
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2020-03-09 | 2020-08-11 |
Z7A2F36843 | B.O. 116 - Corso canale telematico Safety for School | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.a. | 500.00 | 500.00 |
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2020-11-13 | 2020-12-02 |
Z802D91623 | B.O. 79 - acquisto carrello sc. Infanzia | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03178310755 Blu Mapul s.r.l. | 581.71 | 581.71 |
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2020-07-07 | 2020-10-07 |
Z822BB79B1 | B.O. 22 - Arrampicata sportiva sc. Pertini cl. 1AB, 2AB, 3AB, 5AB | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 90069860329 A.S.D. OLYMPIC ROCK | 1000.00 | 1000.00 |
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2020-01-24 | 2020-03-05 |
Z882BC89EB | B.O. 26 - Acquisto LIM per sc. Materna | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BSINDR76A01L424Z ABC Service di Biasi Andrea | 1378.00 | 1378.00 |
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2020-01-29 | 2020-04-21 |
Z8A2CC5CC6 | B.O. 59 - Acquisto materiale di pulizia per scuola Materna | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02726950302 ADRIACLEAN S.R.L. a Socio Unico | 666.09 | 666.09 |
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2020-04-29 | 2020-06-03 |
Z8B2CC5438 | B.O. 58 - Acquisto materiale di pulizia per scuola Materna | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00501670319 SCANDIA SERVICE S.R.L. | 444.80 | 444.80 |
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2020-04-29 | 2020-07-08 |
Z8D2F12CDE | B.O. 112 - Acquisto materiale alternativo ai libri di testo sc. Collodi | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. | 84.94 | 84.94 |
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2020-11-04 | 2020-12-14 |
Z8E2CC96B8 | B.O. 60 - Acquisto materiale di pulizia per Istituto | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00501670319 SCANDIA SERVICE S.R.L. | 1195.80 | 1195.80 |
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2020-04-29 | 2020-07-08 |
Z8E2E2A442 | B.O.91-acquisto nastro per Covid | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00488110933 Canton Colori srl | 113.67 | 113.67 |
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2020-09-04 | 2020-09-23 |
Z952D0D30B | B.O. 67 - Acquisto libri per sc. Materna | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01162670325 LIBRERIA LOVAT TRIESTE DON S.R.L. | 126.52 | 126.52 |
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2020-05-20 | 2020-06-03 |
Z9F2AD4EE9 | Assicurazione integrativa polizza 730010-28621 periodo dal 29-11-2019 al 29-11-2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 97819940152 AIG EUROPE S.A RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA | 1352.00 | 1352.00 |
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2020-01-14 | 2020-01-27 |
Z9F2D6DCFF | B.O. 92 - Nuvola Sito Web.Edu.it | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01818840439 Madisoft S.p.A. | 490.00 | 490.00 |
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2020-09-04 | 2020-10-07 |
ZA12E7D8EF | B.O. 106 acquisto adesivi per Istituto | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01173590322 SEGNALETIKA S.r.l. | 180.00 | 180.00 |
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2020-09-28 | 2020-11-11 |
ZA32C3956A | B.O. 45 - Acquisto materiale didattico per alunni H | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. | 71.59 | 71.59 |
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2020-02-26 | 2020-07-08 |
ZA42ACDD8B | B.O 120 - Acquisto materiale didattico per scuola Materna LR 10-88 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04715400729 GRUPPO GIODICART S.R.L. | 400.63 | 400.63 |
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2019-11-25 | 2020-01-28 |
ZA52BAAD62 | B.O. 10 - Contratto corsi Trinity | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00460980311 San Marco s.r.l. - Istituto scolastico | 2574.00 | 2574.00 |
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2020-01-17 | 2020-08-11 |
ZA52BDEFC3 | B.O. 29 - acquisto notebook per sc. Collodi e sc. Rismondo | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 14197361000 Gruppo Galagant srl | 1287.00 | 1287.00 |
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2020-02-04 | 2020-03-12 |
ZA52D6A5BF | B.O. 77 - Buoni per alunni meritevoli sc. Rismondo | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01162670325 LIBRERIA LOVAT TRIESTE DON S.R.L. | 250.00 | 250.00 |
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2020-06-22 | 2020-06-29 |
ZA62ABC2BA | B.O. 118 - Acquisto soffiatore per sc. Collodi | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RSIGDN47P22Z118M Giordano Riosa | 196.72 | 196.72 |
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2019-11-25 | 2020-02-02 |
ZA62F84F5B | B.O.124 Acquisto KIT LIM con carrello e pc | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01035850328 PRINTER S.R.L. | 2100.00 | 0.00 |
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2020-12-02 | |
ZAC2CF388B | B.O. 65 - Rinnovo domino iqbalmasihtrieste.net ordine n. 96874947 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04552920482 Aruba S.p.A. | 9.99 | 9.99 |
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2020-05-15 | 2020-06-15 |
ZAD2CF4494 | B.O. 64 - Acquisto lavatrice e lavastoviglie per Istituto LR 23 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00876320409 UNIEURO S.P.A. | 593.43 | 593.43 |
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2020-05-15 | 2020-07-08 |
ZAD2E6BBE9 | B.O. 102 - Acquisto licenze | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BSINDR76A01L424Z ABC Service di Biasi Andrea | 390.00 | 390.00 |
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2020-09-23 | 2020-10-14 |
ZAE2F25ED8 | B.O. 115 - Rinnovo canone Axios | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01252320930 Prysma srl | 805.00 | 0.00 |
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2020-11-10 | |
ZB12D92C2B | B.O. 80 - acquisto libri sloveno | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00000000000 Tiskarna Vek Koper | 1661.32 | 1661.32 |
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2020-07-07 | 2020-08-19 |
ZBA2A80D24 | B.O. 121 - Acquisto pacchetto Hosting Basic Windowa, MySql, Backup MySql per 1 anno | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04552920482 Aruba S.p.A. | 154.82 | 154.82 |
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2019-11-25 | 2020-01-13 |
ZBE2A7C4AF | B.O. 3 - Noleggio pullman per Forni di Sopra settimana bianca il 03-02-2020 e il 07-02-2020 - sc. Rismondo cl. 1C | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00150509990 NOMAGO D.O.O. | 787.02 | 787.02 |
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2020-01-14 | 2020-03-12 |
ZBF2D66433 | B.O. 75 - Acquisto mascherine chirurgiche per Istituto | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00501670319 SCANDIA SERVICE S.R.L. | 162.00 | 162.00 |
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2020-06-22 | 2020-07-08 |
ZBF2FC3268 | B.O.125 Acquisto nastro rosso 16 pz | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00488110933 Canton Colori srl | 122.19 | 0.00 |
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2020-12-14 | |
ZC11B6E4DF | B.O. 127 - Internet fibra ottica | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00488410010 TELECOM ITALIA S.P.A. | 5000.00 | 3906.26 |
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2016-10-05 | |
ZC12F6782A | B.O.122 Acquisto materiale per pulizia | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00501670319 SCANDIA SERVICE S.R.L. | 1108.00 | 0.00 |
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2020-11-25 | |
ZC32E0CE31 | B.O. 88 - Acquisto bollini calpestabili per Covid | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05842870965 CREARREDA S.R.L. | 997.50 | 997.50 |
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2020-08-25 | 2020-09-23 |
ZC72BB05F7 | B.O. 19 - Lezioni di sci Forni di Sopra dal 03 al 07-02-2020 sc. Rismondo cl. 1C | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00362720302 SCUOLA ITALIANA DI SCI DI FORNI DI SOPRA | 1114.40 | 1114.40 |
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2020-01-23 | 2020-02-18 |
ZC72E34D8E | B.O. 93 - acquisto dispenser | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00501670319 SCANDIA SERVICE S.R.L. | 902.00 | 902.00 |
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2020-09-08 | 2020-12-02 |
ZCA2E58BF0 | Servizio mensa sc. Pertini a.s. 2020-2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00311310379 Camst Soc. Coop a r.l. | 20000.00 | 4828.20 |
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2020-09-08 | |
ZCB2A98E25 | B.O. 15 - contratto di assistenza informatica dal 21/01/2020 al 20/01/2021 | 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA | BSINDR76A01L424Z ABC Service di Biasi Andrea | 1885.24 | 942.62 |
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2020-01-21 | 2020-06-15 |
ZCD2A7C6C4 | B.O. 2 - Noleggio pullman per settimana bianca a Piancavallo - sc. Rismondo cl. 1A e 1D il 03-02-2020 e 07-02-2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00977240324 TRIESTE TRASPORTI S.P.A. | 770.00 | 770.00 |
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2020-01-14 | 2020-03-05 |
ZD52D66A21 | B.O. 76 - Acquisto carte geografiche per sc. Rismondo | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.a. | 460.80 | 460.80 |
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2020-06-22 | 2020-08-11 |
ZD52DFE1D9 | B.O. 85 - Acquisto lavagne per scuola Collodi | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04715400729 GRUPPO GIODICART S.R.L. | 491.80 | 491.80 |
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2020-08-18 | 2020-10-07 |
ZD62C23E45 | SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SPERIMENTALE ALUNNI CON DISABILITA' | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00767240328 Duemilauno Agenzia Sociale | 5000.00 | 0.00 |
|
2020-10-19 | |
ZD72E00A96 | B.O. 86 - Intervento smontaggio e rimontaggio LIM | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BSINDR76A01L424Z ABC Service di Biasi Andrea | 960.00 | 960.00 |
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2020-08-18 | 2020-09-23 |
ZD72E0DC68 | B.O. 90 - acquisto pannelli parafiato | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01259170320 MeT Promo snc di A.Tonut e M. Polo | 300.00 | 300.00 |
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2020-08-25 | 2020-10-07 |
ZD9251A742 | B.O. 136 - Potenziamento fibra ottica scuola Rismondo | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00488410010 TIM S.P.A. | 1142.00 | 0.00 |
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2018-09-28 | |
ZDD2A7C532 | B.O. 12 - Soggiorno a Piancavallo dal 03 al 07-02-2020 Sc. Rismondo cl. 1A e 1D | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00300160256 Forum srl | 6559.09 | 6559.09 |
|
2020-01-21 | 2020-06-11 |
ZDF2E08070 | B.O. 94 - Acquisto LIM e videoproiettori art. 231 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BSINDR76A01L424Z ABC Service di Biasi Andrea | 4408.50 | 4408.50 |
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2020-09-08 | 2020-10-14 |
ZE0299BF87 | MENSA A.S. 2019/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00311310379 Camst Soc. Coop a r.l. | 9773.40 | 9773.40 |
|
2019-08-28 | 2020-03-27 |
ZE02D5DFE8 | Smart class Avviso 4878-2020-10.8.6A-FESRPON-FR-2020-20- Per una Scuola Digitale e una DAD Innovativa | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01374610937 Mach2 Informatica srl | 10600.00 | 10600.00 |
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2020-06-22 | 2020-09-25 |
ZE12BADFDF | B.O. 24 - acquisto sussidi didattici per alunni H | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01162670325 LIBRERIA LOVAT TRIESTE DON S.R.L. | 77.35 | 77.35 |
|
2020-01-28 | 2020-03-12 |
ZE12F3E808 | B.O. 117 - Riparazione stampante Segreteria | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BSINDR76A01L424Z ABC Service di Biasi Andrea | 136.06 | 0.00 |
|
2020-11-16 | |
ZE52D51C2E | B.O. 73 - Acquisto materiale didattico sc. Collodi LR 10-88 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04715400729 GRUPPO GIODICART S.R.L. | 48.36 | 48.36 |
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2020-06-15 | 2020-07-08 |
ZE62CA5A50 | B.O. 62 - Acquisto notebook e licenze per Istituto | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BSINDR76A01L424Z ABC Service di Biasi Andrea | 6147.00 | 6147.00 |
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2020-04-29 | 2020-08-19 |
ZEB2ABFC8B | B.O. 119 - Acquisto biglietti treno AR per visita guidata a Padova dd. 05-02-2020 sc. Rismondo Classe 3E | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05403151003 TRENITALIA SPA | 353.82 | 353.82 |
|
2019-11-25 | 2020-01-28 |
ZEB2BE23F7 | B.O. 32 - Acquisto sgabello su ruote per disabili sc. Pertini | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04566840874 DINA PROFESSIONAL SRL | 176.04 | 176.04 |
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2020-02-05 | 2020-06-15 |
ZEC2E0D552 | B.O. 89 - Acquisto macchinari | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03740310275 NOVALTEC GROUP SRL | 2550.00 | 2550.00 |
|
2020-08-25 | 2020-09-23 |
ZEE2D2C499 | B.O. 69 - Acquisto sussidiari per alunni H | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01744630367 AUXILIA di Paolo Vaccari e C. S.A.S | 223.69 | 223.69 |
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2020-06-01 | 2020-08-11 |
ZEE2F66CC3 | B.O. 120 Acquisto Materiale per pulizie | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02726950302 ADRIACLEAN S.R.L. a Socio Unico | 879.29 | 879.29 |
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2020-11-18 | 2020-12-02 |
ZEF2E5FED2 | B.O. 100 - Acquisto materiale di pulizia e sanitario | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00501670319 SCANDIA SERVICE S.R.L. | 2061.50 | 2061.50 |
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2020-09-18 | 2020-11-11 |
ZF023BF633 | RESPONSABILE DELLA PRIVACY | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01569950932 Swisstech srl in liquidazione | 513.00 | 513.00 |
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2018-05-20 | 2020-03-31 |
ZF92AECD0A | B.O. 124 - acquisto materiale didattico per sc. Collodi LR 10-88 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02409740244 Media Direct Srl | 177.47 | 177.47 |
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2019-12-02 | 2020-01-13 |